|
|
Faktúra |
6040
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
798,71 |
s DPH |
|
ZO13/07 z 30.08.2007
|
25.02.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6041
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
117,35 |
s DPH |
|
ZO13/07 z 30.08.2007
|
25.02.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6019
|
Nákup potravín pre ŠJ MŠ
|
134,58 |
s DPH |
|
č.13 / 2.1.2002
|
30.01.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6017
|
Nákup potravín pre ŠJ MŠ
|
38,40 |
s DPH |
|
č. 2013003 / 17.1.2013
|
30.01.2015 |
|
|
|
Organika s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1070
|
El. energia MŠ preddavok 04-2015
|
80,00 |
s DPH |
Zmluva z 11.11.2013
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
ČEZ Slovensko, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6003
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
817,89 |
s DPH |
|
č. 1 / 2.9.2010
|
14.01.2015 |
|
|
|
BADEMA s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1071
|
El. energia MŠ preddavok 04-2015
|
95,00 |
s DPH |
Zmluva z 24.01.2014
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
ČEZ Slovensko, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Teplo ZS 04-2015
|
2 280.00 |
s DPH |
|
670240 z 25.05.2009
|
07.04.2015 |
|
|
|
Trnavská teplárenská a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Štvrťročný popl. 2.Q 2015 SLA
|
529,20 |
s DPH |
|
SLA zmluva z 21.1.09
|
07.04.2015 |
|
|
|
TT-IT, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Preddavok plyn MŠ 04-2015
|
713,00 |
s DPH |
z 1.1.2013
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Plyn ZS 04/2015
|
326,00 |
s DPH |
|
9100084262
|
07.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1076
|
Poplatok za komunálny odpad 2015 ZS a MS
|
3 258,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
MESTO Trnava |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Výkon bezpečnostnotechnickej služby BTS 02+03/2015
|
144,00 |
s DPH |
|
03/2015 z 20.01.2015
|
08.04.2015 |
|
|
|
Ing. Silvia Chudá |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Tlačivá pre potreby ZŠ - žiacke knižky, vysvedčenia
|
299,50 |
s DPH |
23
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6001
|
Nákup potravín ŠJ ZŠ a MŠ
|
40,30 |
s DPH |
|
č. 4/11.9.2003
|
14.01.2015 |
|
|
|
PEKÁREŇ TAKÁČ A SYN, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6002
|
Nákup potravín ŠJ ZŠ a MŠ
|
372,22 |
s DPH |
|
č. 3/30.8.2001
|
14.01.2015 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6004
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
291,02 |
s DPH |
|
č. 5 / 1.12.2011
|
14.01.2015 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6016
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
278,21 |
s DPH |
|
č.13 / 2.1.2002
|
30.01.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6005
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
800,25 |
s DPH |
|
č.13 / 2.1.2002
|
14.01.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6006
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
966,90 |
s DPH |
|
ZO13/07 z 30.08.2007
|
14.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
14.01.2015 |