|
Faktúra |
1123
|
sanitácia výdajníka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6165
|
potraviny
|
369,85 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Boris prítrský PRIMAPEK |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6159
|
potraviny
|
1 086,53 |
s DPH |
|
č. 1
|
31.03.2025 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6160
|
potraviny
|
784,50 |
s DPH |
|
č. 3
|
31.03.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6161
|
potraviny
|
3 027,09 |
s DPH |
|
052024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6162
|
potraviny
|
1 015,55 |
s DPH |
|
13092024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Alexander Molnár |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6163
|
potraviny
|
832,85 |
s DPH |
|
č. 1
|
31.03.2025 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6164
|
potraviny
|
106,35 |
s DPH |
|
052024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6166
|
potraviny
|
275,22 |
s DPH |
|
č. 3
|
31.03.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
315
|
doplatok na obedy
|
72,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
4014
|
doplatok na obedy
|
794,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
4015
|
doplatok na obedy
|
240,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
4017
|
doplatok na obedy MS Ludová
|
123,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
311
|
doplatok na obedy
|
386,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
312
|
doplatok na obedy
|
79,13 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
313
|
doplatok na obedy
|
141,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
6134
|
potraviny
|
2 182,60 |
s DPH |
|
13092024
|
31.03.2025 |
|
|
|
Alexander Molnár |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
314
|
doplatok na obedy
|
50,43 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
1118
|
poplatok dáta Telemetria 15MB
|
3,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.04.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
1122
|
materiál - údržba
|
138,68 |
s DPH |
osobný odber
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Železiarstvo TGR s. r. o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.04.2025 |
12.05.2025 |