|
Faktúra |
1332
|
KOMENSKY virtuálna knižnica 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
1331
|
Výroba a montáž nábytku pre ZŠ
|
3 417,00 |
s DPH |
181
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Zruban Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
1330
|
Oprava poškodenej kanalizácie v priestoroch MŠ Ľudová 27
|
3 048,00 |
s DPH |
168
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
PROVA Slovakia, spol. s r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
1329
|
Tlačiareň MF CANON 4430
|
159,00 |
s DPH |
183
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
1328
|
Servis kopírky na 1. stupni ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
1327
|
Vyúčtovanie plyn 12/2013 ZŠ
|
60,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
1326
|
Vyúčtovanie plyn 12/2013 MŠ
|
1 291,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
1325
|
Papier pre MŠ
|
999,00 |
s DPH |
180
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Zuzana Krištofíková - Z+P Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
Faktúra |
1324
|
Výučbový materiál pre MŠ
|
998,00 |
s DPH |
169
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Zuzana Krištofíková - Z+P Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
Faktúra |
6015
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 134,13 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
6013
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
739,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
21.01.2014 |
|
Objednávka |
121
|
Oprava verejného osvetlenia
|
43,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
WOFIS, Ladislav Marko |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.10.2013 |
|
Faktúra |
6140
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
488,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
11.10.2013 |
|
Faktúra |
6152
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 119,83 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
6151
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
885,84 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.10.2013 |
|
Faktúra |
6150
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
587,93 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Erich Sýkora |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
6149
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
162,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
PEKÁREŇ Takáč a syn, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
6148
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
992,74 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Faktúra |
6147
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
256,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
6146
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
1 285,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
29.10.2013 |